Mudanças entre as edições de "Lançamento Nota Fiscal de Saída"

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'''Propriedade:''' Este campo é habilitado para seleção, se o cliente possuir cadastro de propriedade rural definida no cadastro [[PN - Parceiros de Negócios]] <br/>
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'''Frete*:''' Campo '''obrigatório''', informe o tipo do frete: '''Emitente (CIF)''', '''Destinatário (FOB)''', '''Terceiros''', '''Próprio Remetente''', '''Próprio Destinatário''' ou '''Sem Ocorrência'''. <br/>
 
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Edição das 17h51min de 6 de maio de 2024

Módulo: Comercialização
Versão Referência: 3.5.4.7

Introdução

Nesta tela faz o lançamento das informações de venda para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Usando os filtros de busca do formulário Notas Fiscais de Saída permite consultar uma nota fiscal emitida.

Localização

A tela Notas Fiscais de Saída pode ser acessada no caminho:
COMERCIALIZAÇÃO> VENDAS> TRANSAÇÕES> Nota Fiscal Saída

Nota Fiscal de Saída.jpg

Botões

Botão Concluir-3.jpg - Botão Concluir (Base da tela)
ImprimirL.png - Opções de impressão de documentos a partir da nota fiscal selecionada no Grid.
Botão Estornar.jpg - Botão Estornar
Botão Cancelar 2.jpg - Botão Cancelar
Botão Mais.jpg - Menu com Funções.
Lista Notas Fiscais de Saida menu LOG.jpg - Consulta log rejeição Sefaz.
BotaoFechar.png - Fecha o formulário atual.
NovoIcone.png - Inclui um novo item na nota fiscal.
EditarIcone.png - Edita o item selecionado da Nota Fiscal.
Botão Advertencia.jpg - Mostra advertências de produtos de XML importado.

Campos

I.E. Mostra a Inscrição Estadual se o cliente selecionado possuir.
Endereço: Mostra o endereço fiscal do cliente informado.
Nº. NF: Mostra o número da NF-E quando gerar a nota fiscal.
Série: Mostra a série da NF-e.
Nº Pedido: Mostra o número pedido de venda quando a nota fiscal for gerada a partir de pedido de venda.
Ord. Carreg.: Mostra o número da ordem de carregamento quando a NF-e for gerada a partir de uma ordem.
Observação: Campo Livre para digitação de informações fiscais a serem impressas e geradas no XML. Pode ser preenchido automaticamente com informações de complemento tributário previamente definido no cadastro de Código de Operação.
Obs. Adicional: Campo livre para digitação de informações fiscais a serem impressas e geradas no XML.
Obs.: Interna: Campo livre para observação interna relacionada à venda.
% Taxa Desc.: Informe a taxa de desconto as ser aplicada na nota fiscal. Caso tenha desconto no item e no total da nota, o seu valor é somado e recalculado a taxa.
Valor Desconto: Informa o valor total de desconto aplicado.
Despesas: Informa o valor Total de despesas se aplicado na nota fiscal.
Taxa Comissão: Informa a taxa de comissão quando usar a função.
Valor Comissão: Informa o valor da comissão calculada.
Base Cálc. ICMS: Informa o total de base de cálculo do ICMS se incidência.
Valor ICMS: Informa a somatória do valor do ICMS se incidência.
Valor Produtos: Informa o valor total dos produtos.
Base ICMS ST.: Informa o total de base de cálculo do ICMS por Substituição se incidência.
Valor ICMS ST.: Informa o valor total de ICMS Substituição.
Valor Serviços: Informa o valor de serviço.
Base Cálc. IPI: Informa o total de base de cálculo do imposto IPI se incidência.
Valor IPI: Informa o valor total do IPI calculado.
Valor Frete: Informe o valor do frete.
Ret. INSS Rural*: Informa o INSS Rural quando houver incidência.
Valor da NF: Informa o valor total da nota fiscal.
Ret. SENAR: Informa o valor retido do SENAR quando houver incidência.
Valor ICMS Deson.: Informa o valor do ICMS desonerado se houver.
Base Cál. Indicação: Informa a base para cálculo de bônus por indicação.
Valor Faturamento: Informa o valor total líquido para geração do financeiro/faturamento da nota.

Combos

Depósito: Selecione o depósito de onde sairá o produto.
Cliente: Selecione o cliente da venda. Clique na barra de espaço para abrir o formulário de pesquisa.
Cód. Operação: Selecione o código da operação da nota fiscal de saída que deseja emitir.
Meio Pagto.: Selecione a forma de pagamento.
Cond. Pagto.: Selecione a condição do pagamento.
Propriedade: Este campo é habilitado para seleção, se o cliente possuir cadastro de propriedade rural definida no cadastro PN - Parceiros de Negócios.
Vendedor: Selecione o vendedor.
Frete*: Campo obrigatório, informe o tipo do frete: Emitente (CIF), Destinatário (FOB), Terceiros, Próprio Remetente, Próprio Destinatário ou Sem Ocorrência.
Cód. Juros:
Dt. Emissão:
Dt. Saída: Hora
Ind. Presencial:
Consumidor Final:
Tipo Operação:
Markeplace:



Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 06/05/2024.
Revisor: