Mudanças entre as edições de "Parametrização por Filial - Comercialização"
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+ | ''4 – Usar Cotação Moeda Pedido de Venda:'' <br/> | ||
+ | ''5 – Bloquear Impressão com Status Aberto no Pedido de Venda:'' <br/> | ||
+ | ''6 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Vendas:'' <br/> | ||
+ | ''7 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Compras:'' <br/> | ||
+ | ''8 – Usar Ordem de Produção no Pedido de Venda:'' <br/> | ||
+ | ''9 – Imprimir Pedido de Venda (Matricial) ao Concluir:'' <br/> | ||
+ | ''10 – Informar o motorista no Pedido de Venda:'' <br/> | ||
+ | ''11 – Usar Perfil para Frigorifico:'' <br/> | ||
+ | ''12 – Imprimir Pedido de Venda (Laser) ao concluir:'' <br/> | ||
+ | Número de cópias:'' <br/> | ||
+ | ''13 – Selecionar Ordem de Produção no Pedido de Venda:'' <br/> | ||
+ | ''14 – Fazer Venda de Produto Composto item por item:'' <br/> | ||
+ | ''15 – Atualizar Limite Crédito no Pedido de Venda:'' <br/> | ||
+ | ''16 – Não Carregar Pedido com Financeiro Aberto:'' <br/> | ||
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+ | ==== Notas Fiscais ==== | ||
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+ | [[Arquivo:ParametrizacaoFilialComercializacaoPedidos.png]] | ||
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+ | ''1 – Usar Outras Despesas na NF Entrada – Custo Real:'' <br/> | ||
+ | ''2 – Usar Preço Pauta Produto na Nota Fiscal Transporte:'' <br/> | ||
+ | ''3 – Não Imprimir Descrição Complementar NF:'' <br/> | ||
+ | ''4 – Não Mostrar Motorista na Observação NF:'' <br/> | ||
+ | ''5 – Não Calcular Volume Automaticamente na Nota Fiscal:'' <br/> | ||
+ | ''6 – Não Atualizar Informações Complementares ao Concluir Nota Fiscal:'' <br/> | ||
+ | ''7 – Não Calcular Valores ICMS nas Notas Fiscais:'' <br/> | ||
+ | ''8 – Usar Série Fixa na /nota Fiscal (Manual):'' <br/> | ||
+ | ''9 – Utilizar Desconto – Novo Herdado Nota Fiscal Saída:'' <br/> | ||
+ | ''10 – Baixar Estoque pelo Produto Composto NF Entrada:'' <br/> | ||
+ | ''11 – Gerar Financeiro pelas Retenções da Nota Fiscal Entrada – Produto/Serviço:'' <br/> | ||
+ | ''12 – Bloquear Lançamento Nota Fiscal Saída Direta:'' <br/> | ||
+ | ''13 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Entrada:'' <br/> | ||
+ | ''14 – Calcular Impostos pelo Grupo Tributário na Importação XML:'' <br/> | ||
+ | ''15 – Calcular Impostos – Trazer ICMS no XML Importado:'' <br/> | ||
+ | ''16 – Calcular Impostos – Pelo Grupo Tributário do Produto Composto:'' <br/> | ||
+ | ''17 – Calcular Impostos – PIS e COFINS pelo Produto Importação XML:'' <br/> | ||
+ | ''18 – Importar Produtos a partir do XML da NF-e:'' <br/> | ||
+ | ''19 – Permitir Lançamento Automático de Nota Fiscal Extemporâneo:'' <br/> | ||
+ | ''20 – Calcular Comissão por Condição de Pagamento:'' <br/> | ||
+ | ''21 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Saída:'' <br/><br/> | ||
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+ | '''DANFE'''<br/> | ||
+ | ''D1 – Mostrar Forma de Pagamento no DANFE:'' <br/> | ||
+ | ''D2 – Incluir Grade Lote NF-e:'' <br/> | ||
+ | ''D3 – Mostrar Nome Razão Social e Nome Fantasia no DANFE:'' <br/> | ||
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+ | ==== Ordem de Serviço ==== | ||
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+ | [[Arquivo:ParametrizacaoFilialComercializacaoOrdemServico.png]] | ||
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+ | <br/> | ||
+ | ''1 – Não Baixar Estoque na Ordem de Serviço:'' <br/> | ||
+ | ''2 – Não Gerar Financeiro na Ordem de Serviço:'' <br/> | ||
+ | ''3 – Filtrar Proprietário na Ordem de Serviço:'' <br/> | ||
+ | ''4 – Não Concluir OS sem Autorização de Serviço:'' <br/> | ||
+ | ''5 – Utilizar Status Aguardar Confirmação do Cliente na OS:'' <br/> | ||
+ | ''6 – Visualizar Ordem de Serviço – Assistência Técnica:'' <br/><br/> | ||
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+ | '''Assistência Técnica'''<br/> | ||
+ | ''Mensagem para Impressão Ordem de Serviço – Assistência:'' <br/> | ||
+ | ''Condição Pagamento - Fabricante:'' <br/> | ||
+ | ''Meio Pagamento - Fabricante:'' <br/> | ||
+ | ''Código Lançamento - Fabricante:'' <br/> | ||
+ | ''CDR - Fabricante:'' <br/> | ||
+ | ''Depósito:'' <br/> | ||
+ | ''CDR:'' <br/> | ||
+ | ''Vendedor:'' <br/> | ||
+ | ''Tipo OS:'' <br/> | ||
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+ | === Valores Padrões === | ||
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+ | [[Arquivo:ParametrizacaoFilialComercializacaoValoresPadroes.png]] | ||
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+ | <br/> | ||
+ | '''Orçamento'''<br/> | ||
+ | ''Depósito:'' <br/> | ||
+ | ''Código Operação:'' <br/> | ||
+ | ''Cliente:'' <br/> | ||
+ | ''Condição Pagamento:'' <br/> | ||
+ | ''Meio Pagamento:'' <br/> | ||
+ | ''Tipo Impressora:'' <br/> | ||
+ | ''Impressão Matricial Pedido Venda:'' <br/> | ||
+ | ''Código Operação para Importar Orçamento NF:'' <br/> | ||
+ | ''Código Operação para Importar Orçamento Pedido:'' <br/> | ||
+ | ''Código Operação para Faturamento ECF:'' <br/> | ||
+ | ''Inserir Frete na Venda:'' <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | '''NF Saída'''<br/> | ||
+ | ''Adicionar Observação do Imposto Simples na NF Saída:'' <br/> | ||
+ | ''Alíquota do Imposto Simples:'' <br/> | ||
+ | ''Transportadora Padrão:'' <br/><br/> | ||
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+ | ''Taxa Padrão Despesas Administrativas:'' <br/> | ||
+ | ''Declaração para Pedido de Venda:'' <br/><br/> | ||
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+ | '''Valores para Retenções de Impostos – NF Serviço Entrada'''<br/> | ||
+ | ''Valor Cálculo PIS/COFINS/CSLL:'' <br/> | ||
+ | ''Alíquota PIS:'' <br/> | ||
+ | ''Alíquota COFINS:'' <br/> | ||
+ | ''Alíquota CSLL:'' <br/> | ||
+ | ''Alíquota ISS:'' <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Impressão'''<br/> | ||
+ | ''Modelo Nota Fiscal Bloco:'' <br/> | ||
+ | ''Modelo Nota Fiscal Bloco (Locação):'' <br/> | ||
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+ | === Contratos === | ||
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+ | [[Arquivo:ParametrizacaoFilialComercializacaoContratos.png]] | ||
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+ | <br/> | ||
+ | ''Utilizar Contrato no Pedido de Vendas:'' <br/> | ||
+ | ''Produtividade Estimada por HÁ (Troca):'' <br/> | ||
+ | ''Qtd Saca Semente por HÁ (Área Plantada):'' <br/> | ||
+ | ''Taxa de Garantia Pignoratícia (Troca):'' <br/> | ||
+ | ''Caminho para exportar PDF:'' <br/><br/> | ||
+ | |||
+ | '''Contratos Imobiliários'''<br/> | ||
+ | ''Utilizar Contratos Imobiliários nas Notas Fiscais de Serviço:'' <br/><br/> | ||
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+ | '''Contratos de Prestação de Serviços'''<br/> | ||
+ | ''Utilizar Contratos de Prestação de Serviços para Lançar (Produto):'' <br/> | ||
+ | ''Tipo Contrato:'' <br/> | ||
+ | ''Bloquear Acesso em Dias:'' <br/> | ||
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+ | === Integração Serviços === | ||
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+ | [[Arquivo:ParametrizacaoFilialComercializacaoIntegracaoServicos.png]] | ||
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+ | <br/> | ||
+ | ''Vender Farmácia Popular:'' <br/> | ||
+ | ''Usuário:'' <br/> | ||
+ | ''Senha:'' <br/> | ||
+ | ''Vendedor Padrão:'' <br/> | ||
+ | ''Usuário:'' <br/> | ||
+ | ''Senha:'' <br/> | ||
+ | ''Cliente:'' <br/> | ||
+ | ''Condição Pagamento:'' <br/> | ||
+ | ''Meio Pagamento:'' <br/> | ||
+ | ''CDR :'' <br/> | ||
+ | ''Web Service:'' <br/> |
Edição das 21h29min de 20 de agosto de 2014
Índice
Geral
Caminho: No módulo Administração--> Cadastros --> Parametrização por Filial --> Comercialização.
Geral
Geral
1 – Utilizar 2 Casas Decimais nos Documentos:
2 – Utilizar 6 Casas Decimais nas NF:
3 – Truncar o Valor Total dos Itens nas Vendas:
4 – Calcular Preço Venda Automático pela Margem do Produto:
5 – Não Alterar Preço de Venda para Baixo na Venda (Liberar pelo Grupo Administração):
6 – Usar Rateio Conhecimento Frete Entrada pelo Peso:
7 – Bloquear Item Repetido nas Vendas:
8 – Bloquear Exclusão Pedidos Vendas e Orçamentos:
9 – Mostrar Todos os Depósitos (NF Entrada, Requisições e Ordem Serviço):
10 – Usar Somente Fornecedores Vinculados ao Relatório – Cotação de Produtos:
11 – Não Utilizar Indexação Monetária:
12 – Não Requisitar Formulário de Autorização:
13 – Mostrar Foto de Produto na Pesquisa:
14 – Não Validar Filial Logada (Comercial e Financeiro):
15 – Bloquear Venda com Financeiro Pendente:
16 – Filtrar Cliente Pelo Vendedor ou Representante:
17 – Bloquear Venda com frete “CIF” (Liberar pelo Grupo Administração):
18 – Bloquear Documento com Parceiro e Número Igual:
19 – Bloquear Venda a Prazo acima de Dias:
20 – Mostrar Observação Parceiro Negócio – Orçamento / Pedido Venda:
21 – Utilizar Autorização para Alteração do Preço de Venda:
22 – Bloquear Livre Parcelamento (Orçamento, Pedido de Venda e NF Venda):
23 – Importar Formas de Pagamentos no PDV (Bloquear Edição):
Estoque
E1 – Bloquear Venda com Estoque Negativo (Liberar pelo Grupo Administração):
E2 – Bloquear Toda Venda com Estoque Negativo:
E3 – Baixar Estoque Sempre pela Grade e Lote Padrão:
E4 – Baixar Estoque na Autorização de Carregamento:
E5 – Bloquear Acerto Estoque (Liberar pelo Grupo Administração):
E6 – Não Validar Estoque Disponível – Pedido Venda:
Orçamentos
1 – Usar Quantidade m³ no Orçamento:
2 – Bloquear Preço Venda Menor do que Último Preço de Compra no Orçamento:
3 – Bloquear Impressão Status Aberto Orçamento:
4 – Validar Estoque Orçamento:
5 – Valida Limite Crédito – Orçamento de Venda:
6 – Filtrar Orçamento pelo Usuário Inclusão:
7 – Bloquear Descontos Quando usar Tabela de Preço Venda:
Pedidos
1 – Utilizar Aprovação de Pedido de Compras:
2 – Utilizar Aprovação de Pedido de Vendas:
3 – Baixar Estoque na Aprovação do Pedido de Vendas:
4 – Usar Cotação Moeda Pedido de Venda:
5 – Bloquear Impressão com Status Aberto no Pedido de Venda:
6 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Vendas:
7 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Compras:
8 – Usar Ordem de Produção no Pedido de Venda:
9 – Imprimir Pedido de Venda (Matricial) ao Concluir:
10 – Informar o motorista no Pedido de Venda:
11 – Usar Perfil para Frigorifico:
12 – Imprimir Pedido de Venda (Laser) ao concluir:
Número de cópias:
13 – Selecionar Ordem de Produção no Pedido de Venda:
14 – Fazer Venda de Produto Composto item por item:
15 – Atualizar Limite Crédito no Pedido de Venda:
16 – Não Carregar Pedido com Financeiro Aberto:
Notas Fiscais
1 – Usar Outras Despesas na NF Entrada – Custo Real:
2 – Usar Preço Pauta Produto na Nota Fiscal Transporte:
3 – Não Imprimir Descrição Complementar NF:
4 – Não Mostrar Motorista na Observação NF:
5 – Não Calcular Volume Automaticamente na Nota Fiscal:
6 – Não Atualizar Informações Complementares ao Concluir Nota Fiscal:
7 – Não Calcular Valores ICMS nas Notas Fiscais:
8 – Usar Série Fixa na /nota Fiscal (Manual):
9 – Utilizar Desconto – Novo Herdado Nota Fiscal Saída:
10 – Baixar Estoque pelo Produto Composto NF Entrada:
11 – Gerar Financeiro pelas Retenções da Nota Fiscal Entrada – Produto/Serviço:
12 – Bloquear Lançamento Nota Fiscal Saída Direta:
13 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Entrada:
14 – Calcular Impostos pelo Grupo Tributário na Importação XML:
15 – Calcular Impostos – Trazer ICMS no XML Importado:
16 – Calcular Impostos – Pelo Grupo Tributário do Produto Composto:
17 – Calcular Impostos – PIS e COFINS pelo Produto Importação XML:
18 – Importar Produtos a partir do XML da NF-e:
19 – Permitir Lançamento Automático de Nota Fiscal Extemporâneo:
20 – Calcular Comissão por Condição de Pagamento:
21 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Saída:
DANFE
D1 – Mostrar Forma de Pagamento no DANFE:
D2 – Incluir Grade Lote NF-e:
D3 – Mostrar Nome Razão Social e Nome Fantasia no DANFE:
Ordem de Serviço
1 – Não Baixar Estoque na Ordem de Serviço:
2 – Não Gerar Financeiro na Ordem de Serviço:
3 – Filtrar Proprietário na Ordem de Serviço:
4 – Não Concluir OS sem Autorização de Serviço:
5 – Utilizar Status Aguardar Confirmação do Cliente na OS:
6 – Visualizar Ordem de Serviço – Assistência Técnica:
Assistência Técnica
Mensagem para Impressão Ordem de Serviço – Assistência:
Condição Pagamento - Fabricante:
Meio Pagamento - Fabricante:
Código Lançamento - Fabricante:
CDR - Fabricante:
Depósito:
CDR:
Vendedor:
Tipo OS:
Valores Padrões
Orçamento
Depósito:
Código Operação:
Cliente:
Condição Pagamento:
Meio Pagamento:
Tipo Impressora:
Impressão Matricial Pedido Venda:
Código Operação para Importar Orçamento NF:
Código Operação para Importar Orçamento Pedido:
Código Operação para Faturamento ECF:
Inserir Frete na Venda:
NF Saída
Adicionar Observação do Imposto Simples na NF Saída:
Alíquota do Imposto Simples:
Transportadora Padrão:
Taxa Padrão Despesas Administrativas:
Declaração para Pedido de Venda:
Valores para Retenções de Impostos – NF Serviço Entrada
Valor Cálculo PIS/COFINS/CSLL:
Alíquota PIS:
Alíquota COFINS:
Alíquota CSLL:
Alíquota ISS:
Impressão
Modelo Nota Fiscal Bloco:
Modelo Nota Fiscal Bloco (Locação):
Contratos
Utilizar Contrato no Pedido de Vendas:
Produtividade Estimada por HÁ (Troca):
Qtd Saca Semente por HÁ (Área Plantada):
Taxa de Garantia Pignoratícia (Troca):
Caminho para exportar PDF:
Contratos Imobiliários
Utilizar Contratos Imobiliários nas Notas Fiscais de Serviço:
Contratos de Prestação de Serviços
Utilizar Contratos de Prestação de Serviços para Lançar (Produto):
Tipo Contrato:
Bloquear Acesso em Dias:
Integração Serviços
Vender Farmácia Popular:
Usuário:
Senha:
Vendedor Padrão:
Usuário:
Senha:
Cliente:
Condição Pagamento:
Meio Pagamento:
CDR :
Web Service: