Mudanças entre as edições de "Parametrização por Filial - Comercialização"

De Bonzay - Ajuda Online
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''E5 – Bloquear Acerto Estoque (Liberar pelo Grupo Administração):'' <br/>
 
''E5 – Bloquear Acerto Estoque (Liberar pelo Grupo Administração):'' <br/>
 
''E6 – Não Validar Estoque Disponível – Pedido Venda:'' <br/>
 
''E6 – Não Validar Estoque Disponível – Pedido Venda:'' <br/>
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''1 – Usar Quantidade m³ no Orçamento:'' <br/>
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''2 – Bloquear Preço Venda Menor do que Último Preço de Compra no Orçamento:'' <br/>
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''3 – Bloquear Impressão Status Aberto Orçamento:'' <br/>
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''4 – Validar Estoque Orçamento:'' <br/>
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''5 – Valida Limite Crédito – Orçamento de Venda:'' <br/>
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''6 – Filtrar Orçamento pelo Usuário Inclusão:'' <br/>
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''7 – Bloquear Descontos Quando usar Tabela de Preço Venda:'' <br/>
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==== Pedidos ====
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''1 – Utilizar Aprovação de Pedido de Compras:'' <br/>
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''2 – Utilizar Aprovação de Pedido de Vendas:'' <br/>
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''3 – Baixar Estoque na Aprovação do Pedido de Vendas:'' <br/>
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''4 – Usar Cotação Moeda Pedido de Venda:'' <br/>
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''5 – Bloquear Impressão com Status Aberto no Pedido de Venda:'' <br/>
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''6 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Vendas:'' <br/>
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''7 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Compras:'' <br/>
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''8 – Usar Ordem de Produção no Pedido de Venda:'' <br/>
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''9 – Imprimir Pedido de Venda (Matricial) ao Concluir:'' <br/>
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''10 – Informar o motorista no Pedido de Venda:'' <br/>
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''11 – Usar Perfil para Frigorifico:'' <br/>
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''12 – Imprimir Pedido de Venda (Laser) ao concluir:'' <br/>
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    Número de cópias:'' <br/>
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''13 – Selecionar Ordem de Produção no Pedido de Venda:'' <br/>
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''14 – Fazer Venda de Produto Composto item por item:'' <br/>
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''15 – Atualizar Limite Crédito no Pedido de Venda:'' <br/>
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''16 – Não Carregar Pedido com Financeiro Aberto:'' <br/>
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==== Notas Fiscais ====
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[[Arquivo:ParametrizacaoFilialComercializacaoPedidos.png]]
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''1 – Usar Outras Despesas na NF Entrada – Custo Real:'' <br/>
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''2 – Usar Preço Pauta Produto na Nota Fiscal Transporte:'' <br/>
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''3 – Não Imprimir Descrição Complementar NF:'' <br/>
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''4 – Não Mostrar Motorista na Observação NF:'' <br/>
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''5 – Não Calcular Volume Automaticamente na Nota Fiscal:'' <br/>
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''6 – Não Atualizar Informações Complementares ao Concluir Nota Fiscal:'' <br/>
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''7 – Não Calcular Valores ICMS nas Notas Fiscais:'' <br/>
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''8 – Usar Série Fixa na /nota Fiscal (Manual):'' <br/>
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''9 – Utilizar Desconto – Novo Herdado Nota Fiscal Saída:'' <br/>
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''10 – Baixar Estoque pelo Produto Composto NF Entrada:'' <br/>
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''11 – Gerar Financeiro pelas Retenções da Nota Fiscal Entrada – Produto/Serviço:'' <br/>
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''12 – Bloquear Lançamento Nota Fiscal Saída Direta:'' <br/>
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''13 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Entrada:'' <br/>
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''14 – Calcular Impostos pelo Grupo Tributário na Importação XML:'' <br/>
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''15 – Calcular Impostos – Trazer ICMS no XML Importado:'' <br/>
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''16 – Calcular Impostos – Pelo Grupo Tributário do Produto Composto:'' <br/>
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''17 – Calcular Impostos – PIS e COFINS pelo Produto Importação XML:'' <br/>
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''18 – Importar Produtos a partir do XML da NF-e:'' <br/>
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''19 – Permitir Lançamento Automático de Nota Fiscal Extemporâneo:'' <br/>
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''20 – Calcular Comissão por Condição de Pagamento:'' <br/>
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''21 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Saída:'' <br/><br/>
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'''DANFE'''<br/>
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''D1 – Mostrar Forma de Pagamento no DANFE:'' <br/>
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''D2 – Incluir Grade Lote NF-e:'' <br/>
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''D3 – Mostrar Nome Razão Social e Nome Fantasia no DANFE:'' <br/>
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==== Ordem de Serviço ====
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[[Arquivo:ParametrizacaoFilialComercializacaoOrdemServico.png]]
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''1 – Não Baixar Estoque na Ordem de Serviço:'' <br/>
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''2 – Não Gerar Financeiro na Ordem de Serviço:'' <br/>
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''3 – Filtrar Proprietário na Ordem de Serviço:'' <br/>
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''4 – Não Concluir OS sem Autorização de Serviço:'' <br/>
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''5 – Utilizar Status Aguardar Confirmação do Cliente na OS:'' <br/>
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''6 – Visualizar Ordem de Serviço – Assistência Técnica:'' <br/><br/>
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'''Assistência Técnica'''<br/>
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''Mensagem para Impressão Ordem de Serviço – Assistência:'' <br/>
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''Condição Pagamento - Fabricante:'' <br/>
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''Meio Pagamento - Fabricante:'' <br/>
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''Código Lançamento - Fabricante:'' <br/>
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''CDR - Fabricante:'' <br/>
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''Depósito:'' <br/>
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''CDR:'' <br/>
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''Vendedor:'' <br/>
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''Tipo OS:'' <br/>
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=== Valores Padrões ===
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[[Arquivo:ParametrizacaoFilialComercializacaoValoresPadroes.png]]
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'''Orçamento'''<br/>
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''Depósito:'' <br/>
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''Código Operação:'' <br/>
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''Cliente:'' <br/>
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''Condição Pagamento:'' <br/>
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''Meio Pagamento:'' <br/>
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''Tipo Impressora:'' <br/>
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''Impressão Matricial Pedido Venda:'' <br/>
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''Código Operação para Importar Orçamento NF:'' <br/>
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''Código Operação para Importar Orçamento Pedido:'' <br/>
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''Código Operação para Faturamento ECF:'' <br/>
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''Inserir Frete na Venda:'' <br/><br/>
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'''NF Saída'''<br/>
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''Adicionar Observação do Imposto Simples na NF Saída:'' <br/>
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''Alíquota do Imposto Simples:'' <br/>
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''Transportadora Padrão:'' <br/><br/>
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''Taxa Padrão Despesas Administrativas:'' <br/>
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''Declaração para Pedido de Venda:'' <br/><br/>
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'''Valores para Retenções de Impostos – NF Serviço Entrada'''<br/>
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''Valor Cálculo PIS/COFINS/CSLL:'' <br/>
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''Alíquota PIS:'' <br/>
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''Alíquota COFINS:'' <br/>
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''Alíquota CSLL:'' <br/>
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''Alíquota ISS:'' <br/><br/>
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'''Impressão'''<br/>
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''Modelo Nota Fiscal Bloco:'' <br/>
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''Modelo Nota Fiscal Bloco (Locação):'' <br/>
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=== Contratos ===
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[[Arquivo:ParametrizacaoFilialComercializacaoContratos.png]]
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<br/>
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''Utilizar Contrato no Pedido de Vendas:'' <br/>
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''Produtividade Estimada por HÁ (Troca):'' <br/>
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''Qtd Saca Semente por HÁ (Área Plantada):'' <br/>
 +
''Taxa de Garantia Pignoratícia (Troca):'' <br/>
 +
''Caminho para exportar PDF:'' <br/><br/>
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'''Contratos Imobiliários'''<br/>
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''Utilizar Contratos Imobiliários nas Notas Fiscais de Serviço:'' <br/><br/>
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'''Contratos de Prestação de Serviços'''<br/>
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''Utilizar Contratos de Prestação de Serviços para Lançar (Produto):'' <br/>
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''Tipo Contrato:'' <br/>
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''Bloquear Acesso em Dias:'' <br/>
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=== Integração Serviços ===
 +
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[[Arquivo:ParametrizacaoFilialComercializacaoIntegracaoServicos.png]]
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<br/>
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''Vender Farmácia Popular:'' <br/>
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''Usuário:'' <br/>
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''Senha:'' <br/>
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''Vendedor Padrão:'' <br/>
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''Usuário:'' <br/>
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''Senha:'' <br/>
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''Cliente:'' <br/>
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''Condição Pagamento:'' <br/>
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''Meio Pagamento:'' <br/>
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''CDR :'' <br/>
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''Web Service:'' <br/>

Edição das 21h29min de 20 de agosto de 2014

Geral

Caminho: No módulo Administração--> Cadastros --> Parametrização por Filial --> Comercialização.


Geral

Geral

ParametrizacaoFilialComercializacaoGeral.png


1 – Utilizar 2 Casas Decimais nos Documentos:
2 – Utilizar 6 Casas Decimais nas NF:
3 – Truncar o Valor Total dos Itens nas Vendas:
4 – Calcular Preço Venda Automático pela Margem do Produto:
5 – Não Alterar Preço de Venda para Baixo na Venda (Liberar pelo Grupo Administração):
6 – Usar Rateio Conhecimento Frete Entrada pelo Peso:
7 – Bloquear Item Repetido nas Vendas:
8 – Bloquear Exclusão Pedidos Vendas e Orçamentos:
9 – Mostrar Todos os Depósitos (NF Entrada, Requisições e Ordem Serviço):
10 – Usar Somente Fornecedores Vinculados ao Relatório – Cotação de Produtos:
11 – Não Utilizar Indexação Monetária:
12 – Não Requisitar Formulário de Autorização:
13 – Mostrar Foto de Produto na Pesquisa:
14 – Não Validar Filial Logada (Comercial e Financeiro):
15 – Bloquear Venda com Financeiro Pendente:
16 – Filtrar Cliente Pelo Vendedor ou Representante:
17 – Bloquear Venda com frete “CIF” (Liberar pelo Grupo Administração):
18 – Bloquear Documento com Parceiro e Número Igual:
19 – Bloquear Venda a Prazo acima de Dias:
20 – Mostrar Observação Parceiro Negócio – Orçamento / Pedido Venda:
21 – Utilizar Autorização para Alteração do Preço de Venda:
22 – Bloquear Livre Parcelamento (Orçamento, Pedido de Venda e NF Venda):
23 – Importar Formas de Pagamentos no PDV (Bloquear Edição):

Estoque
E1 – Bloquear Venda com Estoque Negativo (Liberar pelo Grupo Administração):
E2 – Bloquear Toda Venda com Estoque Negativo:
E3 – Baixar Estoque Sempre pela Grade e Lote Padrão:
E4 – Baixar Estoque na Autorização de Carregamento:
E5 – Bloquear Acerto Estoque (Liberar pelo Grupo Administração):
E6 – Não Validar Estoque Disponível – Pedido Venda:


Orçamentos

ParametrizacaoFilialComercializacaoOrcamentos.png


1 – Usar Quantidade m³ no Orçamento:
2 – Bloquear Preço Venda Menor do que Último Preço de Compra no Orçamento:
3 – Bloquear Impressão Status Aberto Orçamento:
4 – Validar Estoque Orçamento:
5 – Valida Limite Crédito – Orçamento de Venda:
6 – Filtrar Orçamento pelo Usuário Inclusão:
7 – Bloquear Descontos Quando usar Tabela de Preço Venda:


Pedidos

ParametrizacaoFilialComercializacaoPedidos.png


1 – Utilizar Aprovação de Pedido de Compras:
2 – Utilizar Aprovação de Pedido de Vendas:
3 – Baixar Estoque na Aprovação do Pedido de Vendas:
4 – Usar Cotação Moeda Pedido de Venda:
5 – Bloquear Impressão com Status Aberto no Pedido de Venda:
6 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Vendas:
7 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Compras:
8 – Usar Ordem de Produção no Pedido de Venda:
9 – Imprimir Pedido de Venda (Matricial) ao Concluir:
10 – Informar o motorista no Pedido de Venda:
11 – Usar Perfil para Frigorifico:
12 – Imprimir Pedido de Venda (Laser) ao concluir:

    Número de cópias: 

13 – Selecionar Ordem de Produção no Pedido de Venda:
14 – Fazer Venda de Produto Composto item por item:
15 – Atualizar Limite Crédito no Pedido de Venda:
16 – Não Carregar Pedido com Financeiro Aberto:

Notas Fiscais

ParametrizacaoFilialComercializacaoPedidos.png


1 – Usar Outras Despesas na NF Entrada – Custo Real:
2 – Usar Preço Pauta Produto na Nota Fiscal Transporte:
3 – Não Imprimir Descrição Complementar NF:
4 – Não Mostrar Motorista na Observação NF:
5 – Não Calcular Volume Automaticamente na Nota Fiscal:
6 – Não Atualizar Informações Complementares ao Concluir Nota Fiscal:
7 – Não Calcular Valores ICMS nas Notas Fiscais:
8 – Usar Série Fixa na /nota Fiscal (Manual):
9 – Utilizar Desconto – Novo Herdado Nota Fiscal Saída:
10 – Baixar Estoque pelo Produto Composto NF Entrada:
11 – Gerar Financeiro pelas Retenções da Nota Fiscal Entrada – Produto/Serviço:
12 – Bloquear Lançamento Nota Fiscal Saída Direta:
13 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Entrada:
14 – Calcular Impostos pelo Grupo Tributário na Importação XML:
15 – Calcular Impostos – Trazer ICMS no XML Importado:
16 – Calcular Impostos – Pelo Grupo Tributário do Produto Composto:
17 – Calcular Impostos – PIS e COFINS pelo Produto Importação XML:
18 – Importar Produtos a partir do XML da NF-e:
19 – Permitir Lançamento Automático de Nota Fiscal Extemporâneo:
20 – Calcular Comissão por Condição de Pagamento:
21 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Saída:

DANFE
D1 – Mostrar Forma de Pagamento no DANFE:
D2 – Incluir Grade Lote NF-e:
D3 – Mostrar Nome Razão Social e Nome Fantasia no DANFE:

Ordem de Serviço

ParametrizacaoFilialComercializacaoOrdemServico.png


1 – Não Baixar Estoque na Ordem de Serviço:
2 – Não Gerar Financeiro na Ordem de Serviço:
3 – Filtrar Proprietário na Ordem de Serviço:
4 – Não Concluir OS sem Autorização de Serviço:
5 – Utilizar Status Aguardar Confirmação do Cliente na OS:
6 – Visualizar Ordem de Serviço – Assistência Técnica:

Assistência Técnica
Mensagem para Impressão Ordem de Serviço – Assistência:
Condição Pagamento - Fabricante:
Meio Pagamento - Fabricante:
Código Lançamento - Fabricante:
CDR - Fabricante:
Depósito:
CDR:
Vendedor:
Tipo OS:

Valores Padrões

ParametrizacaoFilialComercializacaoValoresPadroes.png


Orçamento
Depósito:
Código Operação:
Cliente:
Condição Pagamento:
Meio Pagamento:
Tipo Impressora:
Impressão Matricial Pedido Venda:
Código Operação para Importar Orçamento NF:
Código Operação para Importar Orçamento Pedido:
Código Operação para Faturamento ECF:
Inserir Frete na Venda:

NF Saída
Adicionar Observação do Imposto Simples na NF Saída:
Alíquota do Imposto Simples:
Transportadora Padrão:

Taxa Padrão Despesas Administrativas:
Declaração para Pedido de Venda:

Valores para Retenções de Impostos – NF Serviço Entrada
Valor Cálculo PIS/COFINS/CSLL:
Alíquota PIS:
Alíquota COFINS:
Alíquota CSLL:
Alíquota ISS:

Impressão
Modelo Nota Fiscal Bloco:
Modelo Nota Fiscal Bloco (Locação):

Contratos

ParametrizacaoFilialComercializacaoContratos.png


Utilizar Contrato no Pedido de Vendas:
Produtividade Estimada por HÁ (Troca):
Qtd Saca Semente por HÁ (Área Plantada):
Taxa de Garantia Pignoratícia (Troca):
Caminho para exportar PDF:

Contratos Imobiliários
Utilizar Contratos Imobiliários nas Notas Fiscais de Serviço:

Contratos de Prestação de Serviços
Utilizar Contratos de Prestação de Serviços para Lançar (Produto):
Tipo Contrato:
Bloquear Acesso em Dias:


Integração Serviços

ParametrizacaoFilialComercializacaoIntegracaoServicos.png


Vender Farmácia Popular:
Usuário:
Senha:
Vendedor Padrão:
Usuário:
Senha:
Cliente:
Condição Pagamento:
Meio Pagamento:
CDR :
Web Service: