Mudanças entre as edições de "Cadastro Parâmetros Notas Fiscais para os Contratos"

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'''Parâmetros:''' Selecione o tipo do Parâmetro, podendo ser: ''Romaneio Entrada'', ''Romaneio Saída'', ''Serviços'', ''Quebra técnica'', ''Pesagem avulsa - Compra Indústria'', ''Perda Indústria''  ou ''Pesagem avulsa - Venda Indústria''. <br/>
 
'''Parâmetros:''' Selecione o tipo do Parâmetro, podendo ser: ''Romaneio Entrada'', ''Romaneio Saída'', ''Serviços'', ''Quebra técnica'', ''Pesagem avulsa - Compra Indústria'', ''Perda Indústria''  ou ''Pesagem avulsa - Venda Indústria''. <br/>
 
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'''Cód. Operação:''' Selecione o código de operação correspondente ao parâmetro para a emissão do documento fiscal.<br/>
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'''Cond. Pagamento:''' Selecione a condição de pagamento correspondente da operação.<br/>
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'''Tabela Juros:''' Selecione a tabela de Juros para o cálculo de ''juros e multas'' ou se não houver escolha uma opção que não calcula juros.<br/>
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'''Frete:''' Selecione o tipo de frete padrão para a Nota Fiscal.<br/>
'''Frete:''' Selecione o .<br/>
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'''Serviços:''' Selecione a conta correspondente quando o tipo Parâmetro for '''Serviço'''.<br/>
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Edição das 10h34min de 8 de maio de 2023

Módulo: Armazéns Gerais
Versão Referência: 3.5.1.7

Introdução

Nesta tela cadastra os parâmetros dos contratos para gerar as Notas Fiscais.

Localização

A tela de cadastro dos Parâmetros para Notas Fiscais pode ser acessada no caminho:
MENU CADASTRO> Parâmetros Geração de NF - Contrato Armazenagem

Parâmetros Notas Fiscais para os Contratos Novo.jpg

Botões

Botão adicionar 2.jpg - Adiciona o item da faixa.
Botão Salvar 2.jpg - Grava o lançamento.
Botão Fechar.jpg - Fecha o formulário atual.
NovoIcone.png - Adiciona um novo registro.
EditarIcone.png - Edita o registro selecionado.
ExcluirIcone.png - Exclui o registro selecionado.

Campos

Código: Gerado automaticamente.
Descrição: Nome de identificação do Contrato.

Combos

Parâmetros: Selecione o tipo do Parâmetro, podendo ser: Romaneio Entrada, Romaneio Saída, Serviços, Quebra técnica, Pesagem avulsa - Compra Indústria, Perda Indústria ou Pesagem avulsa - Venda Indústria.
Cód. Operação: Selecione o código de operação correspondente ao parâmetro para a emissão do documento fiscal.
Cond. Pagamento: Selecione a condição de pagamento correspondente da operação.
Meio Pagamento: Selecione o meio de pagamento correspondente à operação.
Tabela Juros: Selecione a tabela de Juros para o cálculo de juros e multas ou se não houver escolha uma opção que não calcula juros.
Frete: Selecione o tipo de frete padrão para a Nota Fiscal.
Serviços: Selecione a conta correspondente quando o tipo Parâmetro for Serviço.

Editando

Editando Parâmetros Notas Fiscais para os Contratos.jpg


Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 08/05/2023.
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