Mudanças entre as edições de "Parametrização por Filial - Comercialização"
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− | ''1 – Utilizar 2 Casas Decimais nos Documentos:'' | + | ''1 – Utilizar 2 Casas Decimais nos Documentos:'' <br/> |
− | ''2 – Utilizar 6 Casas Decimais nas NF:'' | + | ''2 – Utilizar 6 Casas Decimais nas NF:'' <br/> |
− | ''3 – Truncar o Valor Total dos Itens nas Vendas:'' | + | ''3 – Truncar o Valor Total dos Itens nas Vendas:'' <br/> |
− | ''4 – Calcular Preço Venda Automático pela Margem do Produto:'' | + | ''4 – Calcular Preço Venda Automático pela Margem do Produto:'' <br/> |
− | ''5 – Não Alterar Preço de Venda para Baixo na Venda (Liberar pelo Grupo Administração):'' | + | ''5 – Não Alterar Preço de Venda para Baixo na Venda (Liberar pelo Grupo Administração):'' <br/> |
− | ''6 – Usar Rateio Conhecimento Frete Entrada pelo Peso:'' | + | ''6 – Usar Rateio Conhecimento Frete Entrada pelo Peso:'' <br/> |
− | ''7 – Bloquear Item Repetido nas Vendas:'' | + | ''7 – Bloquear Item Repetido nas Vendas:'' <br/> |
− | ''8 – Bloquear Exclusão Pedidos Vendas e Orçamentos:'' | + | ''8 – Bloquear Exclusão Pedidos Vendas e Orçamentos:'' <br/> |
− | ''9 – Mostrar Todos os Depósitos (NF Entrada, Requisições e Ordem Serviço):'' | + | ''9 – Mostrar Todos os Depósitos (NF Entrada, Requisições e Ordem Serviço):'' <br/> |
− | ''10 – Usar Somente Fornecedores Vinculados ao Relatório – Cotação de Produtos:'' | + | ''10 – Usar Somente Fornecedores Vinculados ao Relatório – Cotação de Produtos:'' <br/> |
− | ''11 – Não Utilizar Indexação Monetária:'' | + | ''11 – Não Utilizar Indexação Monetária:'' <br/> |
− | ''12 – Não Requisitar Formulário de Autorização:'' | + | ''12 – Não Requisitar Formulário de Autorização:'' <br/> |
− | ''13 – Mostrar Foto de Produto na Pesquisa:'' | + | ''13 – Mostrar Foto de Produto na Pesquisa:'' <br/> |
− | ''14 – Não Validar Filial Logada (Comercial e Financeiro):'' | + | ''14 – Não Validar Filial Logada (Comercial e Financeiro):'' <br/> |
− | ''15 – Bloquear Venda com Financeiro Pendente:'' | + | ''15 – Bloquear Venda com Financeiro Pendente:'' <br/> |
− | ''16 – Filtrar Cliente Pelo Vendedor ou Representante:'' | + | ''16 – Filtrar Cliente Pelo Vendedor ou Representante:'' <br/> |
− | ''17 – Bloquear Venda com frete “CIF” (Liberar pelo Grupo Administração):'' | + | ''17 – Bloquear Venda com frete “CIF” (Liberar pelo Grupo Administração):'' <br/> |
− | ''18 – Bloquear Documento com Parceiro e Número Igual:'' | + | ''18 – Bloquear Documento com Parceiro e Número Igual:'' <br/> |
− | ''19 – Bloquear Venda a Prazo acima de Dias:'' | + | ''19 – Bloquear Venda a Prazo acima de Dias:'' <br/> |
− | ''20 – Mostrar Observação Parceiro Negócio – Orçamento / Pedido Venda:'' | + | ''20 – Mostrar Observação Parceiro Negócio – Orçamento / Pedido Venda:'' <br/> |
− | ''21 – Utilizar Autorização para Alteração do Preço de Venda:'' | + | ''21 – Utilizar Autorização para Alteração do Preço de Venda:'' <br/> |
− | ''22 – Bloquear Livre Parcelamento (Orçamento, Pedido de Venda e NF Venda):'' | + | ''22 – Bloquear Livre Parcelamento (Orçamento, Pedido de Venda e NF Venda):'' <br/> |
− | ''23 – Importar Formas de Pagamentos no PDV (Bloquear Edição):'' | + | ''23 – Importar Formas de Pagamentos no PDV (Bloquear Edição):'' <br/> |
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'''Estoque''' | '''Estoque''' | ||
− | ''E1 – Bloquear Venda com Estoque Negativo (Liberar pelo Grupo Administração):'' | + | ''E1 – Bloquear Venda com Estoque Negativo (Liberar pelo Grupo Administração):'' <br/> |
− | ''E2 – Bloquear Toda Venda com Estoque Negativo:'' | + | ''E2 – Bloquear Toda Venda com Estoque Negativo:'' <br/> |
− | ''E3 – Baixar Estoque Sempre pela Grade e Lote Padrão:'' | + | ''E3 – Baixar Estoque Sempre pela Grade e Lote Padrão:'' <br/> |
− | ''E4 – Baixar Estoque na Autorização de Carregamento:'' | + | ''E4 – Baixar Estoque na Autorização de Carregamento:'' <br/> |
− | ''E5 – Bloquear Acerto Estoque (Liberar pelo Grupo Administração):'' | + | ''E5 – Bloquear Acerto Estoque (Liberar pelo Grupo Administração):'' <br/> |
− | ''E6 – Não Validar Estoque Disponível – Pedido Venda:'' | + | ''E6 – Não Validar Estoque Disponível – Pedido Venda:'' <br/> |
Edição das 21h14min de 20 de agosto de 2014
Geral
Caminho: No módulo Administração--> Cadastros --> Parametrização por Filial --> Comercialização.
Geral
1 – Utilizar 2 Casas Decimais nos Documentos:
2 – Utilizar 6 Casas Decimais nas NF:
3 – Truncar o Valor Total dos Itens nas Vendas:
4 – Calcular Preço Venda Automático pela Margem do Produto:
5 – Não Alterar Preço de Venda para Baixo na Venda (Liberar pelo Grupo Administração):
6 – Usar Rateio Conhecimento Frete Entrada pelo Peso:
7 – Bloquear Item Repetido nas Vendas:
8 – Bloquear Exclusão Pedidos Vendas e Orçamentos:
9 – Mostrar Todos os Depósitos (NF Entrada, Requisições e Ordem Serviço):
10 – Usar Somente Fornecedores Vinculados ao Relatório – Cotação de Produtos:
11 – Não Utilizar Indexação Monetária:
12 – Não Requisitar Formulário de Autorização:
13 – Mostrar Foto de Produto na Pesquisa:
14 – Não Validar Filial Logada (Comercial e Financeiro):
15 – Bloquear Venda com Financeiro Pendente:
16 – Filtrar Cliente Pelo Vendedor ou Representante:
17 – Bloquear Venda com frete “CIF” (Liberar pelo Grupo Administração):
18 – Bloquear Documento com Parceiro e Número Igual:
19 – Bloquear Venda a Prazo acima de Dias:
20 – Mostrar Observação Parceiro Negócio – Orçamento / Pedido Venda:
21 – Utilizar Autorização para Alteração do Preço de Venda:
22 – Bloquear Livre Parcelamento (Orçamento, Pedido de Venda e NF Venda):
23 – Importar Formas de Pagamentos no PDV (Bloquear Edição):
Estoque
E1 – Bloquear Venda com Estoque Negativo (Liberar pelo Grupo Administração):
E2 – Bloquear Toda Venda com Estoque Negativo:
E3 – Baixar Estoque Sempre pela Grade e Lote Padrão:
E4 – Baixar Estoque na Autorização de Carregamento:
E5 – Bloquear Acerto Estoque (Liberar pelo Grupo Administração):
E6 – Não Validar Estoque Disponível – Pedido Venda: