Mudanças entre as edições de "Parametrização por Filial - Comercialização"

De Bonzay - Ajuda Online
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 78: Linha 78:
 
''15 – Atualizar Limite Crédito no Pedido de Venda:'' Validar/Atualizar o limite de crédito do cliente ao concluir o pedido. Atualizar o limite ao estornar o pedido.<br/>
 
''15 – Atualizar Limite Crédito no Pedido de Venda:'' Validar/Atualizar o limite de crédito do cliente ao concluir o pedido. Atualizar o limite ao estornar o pedido.<br/>
 
''16 – Não Carregar Pedido com Financeiro Aberto:'' <br/>
 
''16 – Não Carregar Pedido com Financeiro Aberto:'' <br/>
 
  
 
==== Notas Fiscais ====
 
==== Notas Fiscais ====
Linha 85: Linha 84:
  
 
<br/>
 
<br/>
''1 – Usar Outras Despesas na NF Entrada – Custo Real:'' <br/>
+
''1 – Usar Outras Despesas na NF Entrada – Custo Real:'' Habilita o campo e Taxa e Valor de Outras Despesas e visualiza a coluna Valor Outras no grid Itens. Tela: [[Nota Fiscal Entrada]].<br/>
''2 – Usar Preço Pauta Produto na Nota Fiscal Transporte:'' <br/>
+
''2 – Usar Preço Pauta Produto na Nota Fiscal Transporte:'' Utiliza o Preço de Pauta do produto no valor do item. Tela: [[Nota Fiscal Entrada]].<br/>
''3 – Não Imprimir Descrição Complementar NF:'' <br/>
+
''3 – Não Imprimir Descrição Complementar NF:'' Não visualiza a descrição complementar do produto na nota fiscal. Tela: [[Nota Fiscal de Saída]].<br/>
''4 – Não Mostrar Motorista na Observação NF:'' <br/>
+
''4 – Não Mostrar Motorista na Observação NF:'' Não visualiza o motorista na observação da NF. Tela:[[Nota Fiscal Saída]].<br/>
''5 – Não Calcular Volume Automaticamente na Nota Fiscal:'' <br/>
+
''5 – Não Calcular Volume Automaticamente na Nota Fiscal:'' Não visualiza o campo volume na NF. Tela:[[Nota Fiscal Saída]].<br/>
''6 – Não Atualizar Informações Complementares ao Concluir Nota Fiscal:'' <br/>
+
''6 – Não Atualizar Informações Complementares ao Concluir Nota Fiscal:'' Busca as informações no cadastro do complemento e não permite alteração, inativando o campo Complemento Tributário na Nota. Telas: [[Nota Fiscal Saída]] / [[Nota Fiscal de Entrada]]<br/>
 
''7 – Não Calcular Valores ICMS nas Notas Fiscais:'' <br/>
 
''7 – Não Calcular Valores ICMS nas Notas Fiscais:'' <br/>
''8 – Usar Série Fixa na /nota Fiscal (Manual):'' <br/>
+
''8 – Usar Série Fixa na /nota Fiscal (Manual):'' Utiliza a séria fixa ‘AAA’ nas notas. Telas: [[Nota Fiscal Saída]] / [[Nota Fiscal Entrada]].<br/>
''9 – Utilizar Desconto – Novo Herdado Nota Fiscal Saída:'' <br/>
+
''9 – Utilizar Desconto – Novo Herdado Nota Fiscal Saída:'' Abre tela para informar o Valor de Desconto ao clonar uma nota. Tela:[[Nota Fiscal Saída]].<br/>
 
''10 – Baixar Estoque pelo Produto Composto NF Entrada:'' <br/>
 
''10 – Baixar Estoque pelo Produto Composto NF Entrada:'' <br/>
''11 – Gerar Financeiro pelas Retenções da Nota Fiscal Entrada – Produto/Serviço:'' <br/>
+
''11 – Gerar Financeiro pelas Retenções da Nota Fiscal Entrada – Produto/Serviço:'' Gera Financeiro a Pagar das retenções referente a NF. Telas: [[Nota Fiscal Entrada]] / [[Nota Fiscal Serviço Entrada]].<br/>
''12 – Bloquear Lançamento Nota Fiscal Saída Direta:'' <br/>
+
''12 – Bloquear Lançamento Nota Fiscal Saída Direta:'' Não permite clonar ou criar uma nota fiscal. Telas: [[Nota Fiscal Saída]] / [[Consulta Notas Fiscais]].<br/>
''13 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Entrada:'' <br/>
+
''13 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Entrada:'' Não abate o Financeiro a Pagar em aberto na devolução. Tela: [[Nota Fiscal Devolução Entrada]].<br/>
 
''14 – Calcular Impostos pelo Grupo Tributário na Importação XML:'' <br/>
 
''14 – Calcular Impostos pelo Grupo Tributário na Importação XML:'' <br/>
 
''15 – Calcular Impostos – Trazer ICMS no XML Importado:'' <br/>
 
''15 – Calcular Impostos – Trazer ICMS no XML Importado:'' <br/>
''16 – Calcular Impostos – Pelo Grupo Tributário do Produto Composto:'' <br/>
+
''16 – Calcular Impostos – Pelo Grupo Tributário do Produto Composto:'' Busca o Grupo Tributário do produto composto. Tela: [[Pedido de Venda]].<br/>
 
''17 – Calcular Impostos – PIS e COFINS pelo Produto Importação XML:'' <br/>
 
''17 – Calcular Impostos – PIS e COFINS pelo Produto Importação XML:'' <br/>
''18 – Importar Produtos a partir do XML da NF-e:'' <br/>
+
''18 – Importar Produtos a partir do XML da NF-e:'' Habilita link Importar Produtos. Tela: [[Importação Xml NFe Pendencia]].<br/>
''19 – Permitir Lançamento Automático de Nota Fiscal Extemporâneo:'' <br/>
+
''19 – Permitir Lançamento Automático de Nota Fiscal Extemporâneo:'' Marca como Extemporâneo a NF e preenche a Data Sped com a data de criação da NF. Tela: [[Nota Fiscal Entrada]].<br/>
 
''20 – Calcular Comissão por Condição de Pagamento:'' <br/>
 
''20 – Calcular Comissão por Condição de Pagamento:'' <br/>
''21 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Saída:'' <br/><br/>
+
''21 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Saída:'' Não abate o Financeiro a Receber em aberto na devolução. Tela: [[Nota Fiscal Devolução Saída]].<br/><br/><br/>
  
 
'''DANFE'''<br/>
 
'''DANFE'''<br/>
''D1 – Mostrar Forma de Pagamento no DANFE:'' <br/>
+
''D1 – Mostrar Forma de Pagamento no DANFE:'' Acrescenta a forma de pagamento nas observações do DANFE. Tela: [[Nota Fiscal Saída]].<br/>
 
''D2 – Incluir Grade Lote NF-e:'' <br/>
 
''D2 – Incluir Grade Lote NF-e:'' <br/>
''D3 – Mostrar Nome Razão Social e Nome Fantasia no DANFE:'' <br/>
+
''D3 – Mostrar Nome Razão Social e Nome Fantasia no DANFE:'' Visualizar/Imprimir o Nome Razão Social e o Nome Fantasia do cliente no DANFE. Telas: [[Nota Fiscal Saída]] / [[Nota Fiscal Entrada]] / [[Nota Fiscal Complementar]] / [[Nota Fiscal Devolução Entrada]] / [[Nota Fiscal Saída Devolução]] / [[Nota Fiscal Serviço Saída]] / [[Nota Fiscal Serviço Entrada]].<br/>
 
+
  
 
==== Ordem de Serviço ====
 
==== Ordem de Serviço ====

Edição das 00h17min de 9 de setembro de 2014

Geral

Caminho: No módulo Administração--> Cadastros --> Parametrização por Filial --> Comercialização.

Geral

Geral

ParametrizacaoFilialComercializacaoGeral.png


1 – Utilizar 2 Casas Decimais nos Documentos: Arredonda para duas casas decimais o Valor Total. Telas: Nota Fiscal Devolução Entrada / Nota Fiscal Entrada / Nota Fiscal Saída / Orçamento / Pedido de Compra / Pedido de Venda
2 – Utilizar 6 Casas Decimais nas NF: Arredonda para 6 casas decimais o Valor do Item. Telas: Nota Fiscal Entrada / Nota Fiscal Saída / Nota Fiscal Serviço Entrada / Nota Fiscal Serviço Saída / Pedido de Compra / Pedido de Venda. Arredonda para 6 casas decimais o Preço de Pauta. Tela: Produtos
3 – Truncar o Valor Total dos Itens nas Vendas: Trunca o Valor no Total da Venda. Telas: Orçamento / Pedido de Venda
4 – Calcular Preço Venda Automático pela Margem do Produto:
5 – Não Alterar Preço de Venda para Baixo na Venda (Liberar pelo Grupo Administração):
6 – Usar Rateio Conhecimento Frete Entrada pelo Peso:
7 – Bloquear Item Repetido nas Vendas: Não permite lançar duas vezes o mesmo produto nos itens. Telas: Pedido de Venda / Nota Fiscal Saída / Orçamento
8 – Bloquear Exclusão Pedidos Vendas e Orçamentos: Não permite excluir nenhum pedido de venda ou orçamento. Telas: Orçamento / Pedido de Venda
9 – Mostrar Todos os Depósitos (NF Entrada, Requisições e Ordem Serviço): Mostra todos os depósitos cadastrados. Telas: Nota Fiscal Entrada / Nota Fiscal Saída / Nota Fiscal Serviço Entrada / Nota Fiscal Serviço Saída / Orçamento / Pedido de Compra / Pedido de Venda. Critério no filtro para visualizar a listagem das ordens. Tela: Ordem de Serviço. Critério no filtro para visualizar a listagem das notas. Tela: Consulta Notas Fiscais. Critério no filtro para visualizar a listagem dos históricos. Tela: Histórico de Pós Venda.
10 – Usar Somente Fornecedores Vinculados ao Relatório – Cotação de Produtos:
11 – Não Utilizar Indexação Monetária:
12 – Não Requisitar Formulário de Autorização:
13 – Mostrar Foto de Produto na Pesquisa:
14 – Não Validar Filial Logada (Comercial e Financeiro):
15 – Bloquear Venda com Financeiro Pendente:
16 – Filtrar Cliente Pelo Vendedor ou Representante:
17 – Bloquear Venda com frete “CIF” (Liberar pelo Grupo Administração): Não permite venda com frente do tipo ‘CIF’ só com autorização do administrador. Telas: Nota Fiscal Saída / Orçamento / Pedido de Venda.
18 – Bloquear Documento com Parceiro e Número Igual: Não permite concluir mais de uma nota com o mesmo número para o mesmo cliente. Telas: Nota Fiscal Complementar / Nota Fiscal de Entrada / Nota Fiscal de Serviço Saída / Nota Fiscal de Serviço Entrada.
19 – Bloquear Venda a Prazo acima de Dias:
20 – Mostrar Observação Parceiro Negócio – Orçamento / Pedido Venda: Visualizar no campo observação os dados informados na observação do cadastro de PN. Telas: Orçamento / Ordem de Serviço / Pedido de Venda
21 – Utilizar Autorização para Alteração do Preço de Venda: Habilita o campo Preço de venda no Cadastro de Produtos.
22 – Bloquear Livre Parcelamento (Orçamento, Pedido de Venda e NF Venda): Não permite utilizar a condição de pagamento de Livre Parcelamento (Negociação). Telas: Orçamento / Nota Fiscal Saída / Pedido de Venda.
23 – Importar Formas de Pagamentos no PDV (Bloquear Edição):

Estoque
E1 – Bloquear Venda com Estoque Negativo (Liberar pelo Grupo Administração): Não permite concluir a venda com estoque negativo de algum produto informado nos itens. Liberação com senha do administrador. Tela: Pedido de Venda.
E2 – Bloquear Toda Venda com Estoque Negativo: Não permite concluir a venda com produtos com estoque negativo. Telas: Pedido de Venda / Nota Fiscal Devolução Entrada / Ordem de Serviço.
E3 – Baixar Estoque Sempre pela Grade e Lote Padrão:
E4 – Baixar Estoque na Autorização de Carregamento: Efetua a baixa do estoque do produto na conclusão da Ordem de Carregamento.
E5 – Bloquear Acerto Estoque (Liberar pelo Grupo Administração): Não permite concluir o acerto de estoque zerado ou negativo, somente com autorização do administrador. Telas: Acerto de Estoque / Acerto de Estoque Balanço.
E6 – Não Validar Estoque Disponível – Pedido Venda: Não valida se há estoque disponível ao concluir a venda. Tela Pedido de Venda.

Orçamentos

ParametrizacaoFilialComercializacaoOrcamentos.png


1 – Usar Quantidade m³ no Orçamento:
2 – Bloquear Preço Venda Menor do que Último Preço de Compra no Orçamento: Não permite informar o preço de venda menor que o último preço de compra do produto.
3 – Bloquear Impressão Status Aberto Orçamento: Não permite visualizar/imprimir um orçamento com status 'Aberto'.
4 – Validar Estoque Orçamento: Valida o estoque do produto ao concluir o orçamento.
5 – Valida Limite Crédito – Orçamento de Venda: Valida se o cliente possui limite de crédito suficiente.
6 – Filtrar Orçamento pelo Usuário Inclusão: Mostrar na listagem somente os orçamentos que foram criados pelo usuário logado.
7 – Bloquear Descontos Quando usar Tabela de Preço Venda: Não permite utilizar desconto no orçamento quando houver tabela de preço cadastrada.


Pedidos

ParametrizacaoFilialComercializacaoPedidos.png


1 – Utilizar Aprovação de Pedido de Compras:
2 – Utilizar Aprovação de Pedido de Vendas:
3 – Baixar Estoque na Aprovação do Pedido de Vendas:
4 – Usar Cotação Moeda Pedido de Venda: Utilizar a cotação de moeda na indexação, com 4 casas decimais no valor da cotação. Telas: Pedidos de Vendas / Orçamento.
5 – Bloquear Impressão com Status Aberto no Pedido de Venda: Não permite visualizar/imprimir um pedido de venda com status 'Aberto'
6 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Vendas: Habilita o link de pesagem.
7 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Compras:
8 – Usar Ordem de Produção no Pedido de Venda: Habilita o campo de 'Ordem de Produção' para criar pedido de venda referente a ordens.
9 – Imprimir Pedido de Venda (Matricial) ao Concluir: Imprime automaticamente após a conclusão do pedido o relatório em impressora matricial.
10 – Informar o motorista no Pedido de Venda: Não permite concluir o pedido de venda sem informar o motorista.
11 – Usar Perfil para Frigorifico:
12 – Imprimir Pedido de Venda (Laser) ao concluir: Imprime automaticamente após a conclusão do pedido o relatório em impressora laser.
Número de cópias: Informar a quantidade de cópias será impressa do relatório de pedido de vendas.
13 – Selecionar Ordem de Produção no Pedido de Venda: Selecionar obrigatoriamente a Ordem de Produção. Telas: Pedidos de Vendas / Relatório Pedido de Vendas.
14 – Fazer Venda de Produto Composto item por item: Utilizar a composição de produtos, efetuando a venda item por item da composição.
15 – Atualizar Limite Crédito no Pedido de Venda: Validar/Atualizar o limite de crédito do cliente ao concluir o pedido. Atualizar o limite ao estornar o pedido.
16 – Não Carregar Pedido com Financeiro Aberto:

Notas Fiscais

ParametrizacaoFilialComercializacaoPedidos.png


1 – Usar Outras Despesas na NF Entrada – Custo Real: Habilita o campo e Taxa e Valor de Outras Despesas e visualiza a coluna Valor Outras no grid Itens. Tela: Nota Fiscal Entrada.
2 – Usar Preço Pauta Produto na Nota Fiscal Transporte: Utiliza o Preço de Pauta do produto no valor do item. Tela: Nota Fiscal Entrada.
3 – Não Imprimir Descrição Complementar NF: Não visualiza a descrição complementar do produto na nota fiscal. Tela: Nota Fiscal de Saída.
4 – Não Mostrar Motorista na Observação NF: Não visualiza o motorista na observação da NF. Tela:Nota Fiscal Saída.
5 – Não Calcular Volume Automaticamente na Nota Fiscal: Não visualiza o campo volume na NF. Tela:Nota Fiscal Saída.
6 – Não Atualizar Informações Complementares ao Concluir Nota Fiscal: Busca as informações no cadastro do complemento e não permite alteração, inativando o campo Complemento Tributário na Nota. Telas: Nota Fiscal Saída / Nota Fiscal de Entrada
7 – Não Calcular Valores ICMS nas Notas Fiscais:
8 – Usar Série Fixa na /nota Fiscal (Manual): Utiliza a séria fixa ‘AAA’ nas notas. Telas: Nota Fiscal Saída / Nota Fiscal Entrada.
9 – Utilizar Desconto – Novo Herdado Nota Fiscal Saída: Abre tela para informar o Valor de Desconto ao clonar uma nota. Tela:Nota Fiscal Saída.
10 – Baixar Estoque pelo Produto Composto NF Entrada:
11 – Gerar Financeiro pelas Retenções da Nota Fiscal Entrada – Produto/Serviço: Gera Financeiro a Pagar das retenções referente a NF. Telas: Nota Fiscal Entrada / Nota Fiscal Serviço Entrada.
12 – Bloquear Lançamento Nota Fiscal Saída Direta: Não permite clonar ou criar uma nota fiscal. Telas: Nota Fiscal Saída / Consulta Notas Fiscais.
13 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Entrada: Não abate o Financeiro a Pagar em aberto na devolução. Tela: Nota Fiscal Devolução Entrada.
14 – Calcular Impostos pelo Grupo Tributário na Importação XML:
15 – Calcular Impostos – Trazer ICMS no XML Importado:
16 – Calcular Impostos – Pelo Grupo Tributário do Produto Composto: Busca o Grupo Tributário do produto composto. Tela: Pedido de Venda.
17 – Calcular Impostos – PIS e COFINS pelo Produto Importação XML:
18 – Importar Produtos a partir do XML da NF-e: Habilita link Importar Produtos. Tela: Importação Xml NFe Pendencia.
19 – Permitir Lançamento Automático de Nota Fiscal Extemporâneo: Marca como Extemporâneo a NF e preenche a Data Sped com a data de criação da NF. Tela: Nota Fiscal Entrada.
20 – Calcular Comissão por Condição de Pagamento:
21 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Saída: Não abate o Financeiro a Receber em aberto na devolução. Tela: Nota Fiscal Devolução Saída.


DANFE
D1 – Mostrar Forma de Pagamento no DANFE: Acrescenta a forma de pagamento nas observações do DANFE. Tela: Nota Fiscal Saída.
D2 – Incluir Grade Lote NF-e:
D3 – Mostrar Nome Razão Social e Nome Fantasia no DANFE: Visualizar/Imprimir o Nome Razão Social e o Nome Fantasia do cliente no DANFE. Telas: Nota Fiscal Saída / Nota Fiscal Entrada / Nota Fiscal Complementar / Nota Fiscal Devolução Entrada / Nota Fiscal Saída Devolução / Nota Fiscal Serviço Saída / Nota Fiscal Serviço Entrada.

Ordem de Serviço

ParametrizacaoFilialComercializacaoOrdemServico.png


1 – Não Baixar Estoque na Ordem de Serviço:
2 – Não Gerar Financeiro na Ordem de Serviço:
3 – Filtrar Proprietário na Ordem de Serviço:
4 – Não Concluir OS sem Autorização de Serviço:
5 – Utilizar Status Aguardar Confirmação do Cliente na OS:
6 – Visualizar Ordem de Serviço – Assistência Técnica:

Assistência Técnica
Mensagem para Impressão Ordem de Serviço – Assistência:
Condição Pagamento - Fabricante:
Meio Pagamento - Fabricante:
Código Lançamento - Fabricante:
CDR - Fabricante:
Depósito:
CDR:
Vendedor:
Tipo OS:


Valores Padrões

ParametrizacaoFilialComercializacaoValoresPadroes.png


Orçamento
Depósito:
Código Operação:
Cliente:
Condição Pagamento:
Meio Pagamento:
Tipo Impressora:
Impressão Matricial Pedido Venda:
Código Operação para Importar Orçamento NF:
Código Operação para Importar Orçamento Pedido:
Código Operação para Faturamento ECF:
Inserir Frete na Venda:

NF Saída
Adicionar Observação do Imposto Simples na NF Saída:
Alíquota do Imposto Simples:
Transportadora Padrão:

Taxa Padrão Despesas Administrativas:
Declaração para Pedido de Venda:

Valores para Retenções de Impostos – NF Serviço Entrada
Valor Cálculo PIS/COFINS/CSLL:
Alíquota PIS:
Alíquota COFINS:
Alíquota CSLL:
Alíquota ISS:

Impressão
Modelo Nota Fiscal Bloco:
Modelo Nota Fiscal Bloco (Locação):


Contratos

ParametrizacaoFilialComercializacaoContratos.png


Utilizar Contrato no Pedido de Vendas:
Produtividade Estimada por HÁ (Troca):
Qtd Saca Semente por HÁ (Área Plantada):
Taxa de Garantia Pignoratícia (Troca):
Caminho para exportar PDF:

Contratos Imobiliários
Utilizar Contratos Imobiliários nas Notas Fiscais de Serviço:

Contratos de Prestação de Serviços
Utilizar Contratos de Prestação de Serviços para Lançar (Produto):
Tipo Contrato:
Bloquear Acesso em Dias:


Integração Serviços

ParametrizacaoFilialComercializacaoIntegracaoServicos.png


Vender Farmácia Popular:
Usuário:
Senha:
Vendedor Padrão:
Usuário:
Senha:
Cliente:
Condição Pagamento:
Meio Pagamento:
CDR :
Web Service: